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    三變科技: 內部控制審計報告

    時間: 2023-04-14 17:13:00 來源: 證券之星

                  目    錄

    一、內部控制審計報告………………………………………………第 1—2 頁

                    天健審〔2023〕1989 號


    (資料圖片僅供參考)

    三變科技股份有限公司全體股東:

      按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求,我

    們審計了三變科技股份有限公司(以下簡稱三變科技公司)2022 年 12 月 31 日

    的財務報告內部控制的有效性。

      一、企業對內部控制的責任

      按照《企業內部控制基本規范》《企業內部控制應用指引》以及《企業內部

    控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是三變

    科技公司董事會的責任。

      二、注冊會計師的責任

      我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表

    審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

      三、內部控制的固有局限性

      內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,由于

    情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,

    根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

      四、財務報告內部控制審計意見

      我們認為,三變科技公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規

                      第 1 頁 共 2 頁

    范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

    天健會計師事務所(特殊普通合伙)   中國注冊會計師:

         中國·杭州         中國注冊會計師:

                       二〇二三年四月十三日

                  第 2 頁 共 2 頁

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    責任編輯:QL0009

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