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    明德生物: 內部控制審計報告

    時間: 2023-04-20 16:17:43 來源: 證券之星

    武漢明德生物科技股份有限公司

    信會師報字[2023]第 ZE10117 號


    (資料圖)

                                 信會師報字[2023]第 ZE10117 號

    武漢明德生物科技股份有限公司全體股東:

      按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相

    關要求,我們審計了武漢明德生物科技股份有限公司(以下簡稱明德

    生物)2022 年 12 月 31 日的財務報告內部控制的有效性。

      一、 企業對內部控制的責任

      按照《企業內部控制基本規范》、

                    《企業內部控制應用指引》、

                                《企

    業內部控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評

    價其有效性是明德生物董事會的責任。

      二、 注冊會計師的責任

      我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的

    有效性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷

    進行披露。

      三、 內部控制的固有局限性

      內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。

    此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策

    和程序遵循的程度降低,根據內部控制審計結果推測未來內部控制的

    有效性具有一定風險。

      四、 財務報告內部控制審計意見

      我們認為,明德生物于 2022 年 12 月 31 日按照《企業內部控制

                  內控審計報告 第 1 頁

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